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贵港市港南区审计局职能配置、内设机构和人员编制规定

2019-09-19 10:24     来源:港南区审计局
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                       贵港市港南区审计局职能配置、内设机构和人员编制规定

 

第一条 根据《港南区机构改革方案》和港南区机构改革实施意见精神,制定本规定。

第二条 港南区审计局是港南区人民政府工作部门,为正科级。

区委审计委员会办公室设在区审计局,为区委议事协调机构,接受区委审计委员会的直接领导,承担区委审计委员会的具体工作,负责研究提出审计领域坚持党的领导、加强党的建设的政策建议,组织研究审计工作战略、规划、重大政策和改革方案,协调推进和督促落实区委和区委审计委员会决策部署,研究提出年度审计项目计划,组织协调审计协作有关事项等。区审计局的内设机构根据工作需要承担区委审计委员会办公室相关工作,接受区委审计委员会办公室的统筹协调。

第三条  港南区审计局贯彻落实国家、自治区、贵港市和区委关于审计工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对审计工作的集中统一领导。主要职责是:

(一)主管全区审计工作。负责对区财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督,对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况实行审计全覆盖,对领导干部实行自然资源资产离任审计,对国家、自治区、市和区重大政策措施贯彻落实情况进行跟踪审计。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任,并负有督促被审计单位整改的责任。

(二)制定并组织实施专业领域审计工作规划。对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价,作出审计决定或提出审计建议。

(三)向区委审计委员会提出区本级年度预算执行和其他财政收支情况审计情况报告。向区政府提出区本级年度预算执行和其他财政收支情况审计结果报告。受区人民政府委托向区人大常委会提出区本级年度预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计查出问题整改情况报告。向区委、区人民政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果。依法向社会公布审计结果。向区委和区人民政府有关部门通报审计情况和审计结果。

(四)直接审计下列事项,出具审计报告,在法定职权范围内作出审计决定。包括:国家、自治区、市和区有关重大决策措施贯彻落实情况;区本级预算执行和其他财政收支,区各机关各部门(含所属事业单位)预算执行情况、决算草案和其他财政收支;使用区财政资金的事业单位和社会团体的财务收支;区投资和以区投资为主的建设项目的预算执行和决算,区重大公共工程项目的资金管理使用和建设运营情况;自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况;区国有企业和金融机构、区国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构境内外资产、负债和损益,区驻外非经营性机构的财务收支;有关社会保障基金、社会捐赠资金和其他基金、资金的财务收支;国际组织和外国政府援助、贷款项目;法律法规规定的其他事项。

(五)按规定对区委管理的党政主要领导干部及其他单位主要负责人实施经济责任审计和自然资源资产离任审计。

(六)组织实施对国家财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理及国有资产管理使用等与国家财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

(七)依法检查审计决定执行情况,督促整改审计查出的问题,依法办理被审计单位对审计决定提请行政诉讼或区人民政府裁决中的有关事项,协助配合有关部门查处相关重大案件。

(八)组织实施特定项目的专项审计或审计调查,指导和监督区内部审计工作,核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。

(九)组织开展审计领域的区内外交流与合作,指导和推广信息技术在审计领域的应用。

(十)完成区委、区人民政府交办的其他任务。

(十一)职能转变。进一步完善审计管理体制,加强全区审计工作统筹,理顺内部职责关系,优化审计资源配置,充实加强一线审计力量,构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系。优化审计工作机制,坚持科技强审,完善业务流程,改进工作方式,加强与相关部门的沟通协调,充分调动内部审计和社会审计力量,增强监督合力。

第四条  港南区审计局设下列内设机构:

(一)办公室。负责区委审计委员会办公室日常工作。负责局机关日常政务,管理安全、保密、档案、工会、计生、政务公开、干部人事、机构编制、干部调训、新闻宣传、行政后勤等事务工作。负责机关党建、党风廉政工作、绩效考评、督查审计查出问题的整改。负责拟订中长期审计工作规划和年度审计项目计划。承担机关会务、督查、公文审核以及重要文稿、信息简报起草、审计统计、招商引资、精神文明、扶贫和公共节能、法治政府建设、审计法制宣传教育、普法教育等工作。制定年度目标管理考评办法并负责组织考核。完成局领导交办的其他任务。

(二)财政和经济责任审计股。组织审计国家、自治区、市和区有关重大政策措施贯彻落实情况。组织审计区本级预算执行情况、决算草案和其他财政收支,中央、自治区和市转移支付资金。组织审计区人民政府相关部门、区人民政府管理和其他受区人民政府及其部门委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金、保障性安居工程。组织审计全区农业农村、扶贫开发以及其他相关公共资金和建设项目。开展相关专项审计调查。负责组织区委管理干部的经济责任审计工作。负责拟订有关经济责任审计工作规范。综合分析领导干部经济责任审计工作情况,汇总起草领导干部经济责任审计综合审计报告。承担经济责任审计工作联席会议办公室日常工作。组织开展领导干部自然资源资产离任审计以及自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况审计。组织审计区国有企业和国有资本占控股或主导地位企业的资产、负债和损益。

(三)固定资产投资审计股。负责政府投资项目概(预)算执行和竣工决(结)算以及政府投资项目有关的建设、勘探、设计、施工、监理、采购、供货等单位财务收支审计;组织审计中央、自治区、市和区政府投资及以政府投资为主的建设项目以及其他关系国家和公共利益的重大公共项目等。

第五条  港南区审计局机关行政编制4名。设局长(区委审计委员会办公室主任)1名,副局长2名(其中一名兼任区委审计委员会办公室副主任)。

第六条  港南区审计局所属事业单位的设置、职责和编制事项另行规定。

第七条 本规定由区委机构编制委员会办公室负责解释,其调整为区委机构编制委员会办公室按规定程序办理。

第八条 本规定自2019年3月25日起施行。

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